内部監査は諸刃の剣 その価値と有効性
発売日:2022年4月
- ページ数
- 302p
- ISBN
- 978-4-322-14032-3
- 著者情報
- 近藤 利昭(コンドウ トシアキ)
アイ・エー・アークコンサルティング株式会社代表取締役。CIA(公認内部監査人)、CCSA(内部統制評価指導士)、CFE(公認不正検査士)。三井住友銀行監査部上席考査役、KFi株式会社マネジャー、野村證券株式会社インターナル・オーディット部IT監査チームリーダー、IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社シニアマネージングコンサルタントを経て、2008年アイ・エー・アークコンサルティング株式会社を設立し、現在に至る。1997年ニューヨークで米州検査室を開設。合併後新設された三井住友銀行監査部でグローバルなリスク評価モデルを構築。2002年よりプロの内部監査人として独立し、日系・外資系の金融機関、事業会社等へリスクベースの監査体制整備、品質評価(QAR)、情報システム監査、J-SOX、監査役監査など監査体制整備等を支援するほか、GRCなどリスクマネジメント、コンプライアンス態勢構築支援に従事
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商品説明
プロの監査人を“内部”で育てその役割を最大限経営に活かす必読の50項。日本の内部監査人のレジェンドが綴る箴言集。
経営目標の達成に貢献する内部監査の有効性と効率性を高める正道は、動的知見を有する内部監査部長と社内で育成した部員による体勢整備を進めること。リスクアプローチに基づく監査計画の策定から往査、監査報告書・調書作成に至る監査プロセスに沿ってそれぞれの要諦を解説しながら、人材育成のポイントと内部監査部長の振るまい方を説く。サステナビリティ、ガバナンス、ダイバーシティが問われる新時代の内部監査のありようを、本邦金融内部監査の草分けの一人が、四半世紀にわたる経験の粋を50項に凝縮する。
※お届け日が変更になりました
4月上旬→4月13日
商品詳細
- 出版社名
- 金融財政事情研究会
- サイズ
- 19cm
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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