内部監査基本テキスト 公認内部監査人資格認定試験対応「第3版」
発売日:2018年2月
- 版数
- 第3版
- ISBN
- 978-4-502-24281-6
- 著者情報
- 水島 正(ミズシマ タダシ)
三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)にてバンコク、トロント、ニューヨークの現地法人を経営。1997年、ニューヨーク支店で創設された内部監査部門長SVP。帰国後、主任考査役としてリスクベースの内部監査導入および海外当局折衝を主導。銀行退職後、投資ファンド業界に転じ、ユニゾン・キャピタル株式会社CFO、大和クオンタム・キャピタル株式会社CEO等を歴任後、2015年9月まで、マレーシア最大の政府系投資会社の日本法人PNB Asset Management Japanの代表
衞藤 秀三郎(エトウ シュウザブロウ)
三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)にて、永年、国内での企業金融業務、海外(ロンドン、ニューヨーク、クアラルンプール)では主に投資銀行業務(資本市場関連、M&Aなど)に従事。応用地質株式会社に転じた後は、地震等自然災害リスクマネジメント、事業継続計画(BCP)推進業務等を経て、同社海外グループ会社の管理運営(J‐SOXおよびIFRS導入、FCPA対応など)を担当。現在は、合同会社エトウ企画を設立し、不動産管理、旅行計画、教育事業を中心に活動中
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商品説明
本書は、公認内部監査人(CIA)資格認定試験の受験テキストというコンセプトで書かれています。まず、各Partのテキスト部分を読み、練成問題を解いてください。できなかった問題には印をつけておき、テキストを再読して、できなかった問題を再度解いてみましょう。これを3回繰り返せば、合格レベルに到達できるはずです。また、本書は内部監査を体系的に理解できるような構成にもなっています。内部監査人協会(IIA)公表の内部監査の「専門職的実施の国際フレームワーク(IPPF)」を反映し、さらに、「内部監査の専門職的実施の国際基準(2017年版)」に完全準拠しているため、最新の内部監査の知識を身につけることができます。
目次
1 内部監査の基礎(内部監査概論
IIA属性基準
内部統制、ガバナンス、リスク・マネジメントと内部監査 ほか)
2 内部監査の実施(内部監査部門の管理・CAEの機能
内部監査業務の実施
内部監査人が実施するコンサルティング業務 ほか)
3 会計、情報技術およびビジネス・マネジメント・スキル(財務会計
ファイナンス(財務管理)
管理会計 ほか)
商品詳細
- 出版社名
- 中央経済社
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
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