内部監査基本テキスト 公認内部監査人資格認定試験対応「第2版」
発売日:2013年5月
- 版数
- 第2版
- ISBN
- 978-4-502-46400-3
- 著者情報
- 水島 正(ミズシマ タダシ)
三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)で長年海外現地法人の経営後、邦銀初のリスクベースの内部監査を導入し、海外当局(FRBやFSA)対応を指揮。銀行退職後、ファンド投資事業に転じ、投資先企業の内部統制整備、企業価値向上の経験豊富。2011年1月からPNBアセット・マネジメント・ジャパン(マレーシア政府系投資会社日本法人)代表。東京大学経済学部卒、UCLA MBA、公認内部監査人(CIA)、公認銀行監査人(CBA)、認定事業再生士(CTP)、プロティビティシニアアドバイザー
衞藤 秀三郎(エトウ シュウザブロウ)
三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)にて、永年、国内の企業金融、海外(ロンドン・ニューヨーク)での投資銀行業務(資本市場関連・M&Aなど)に従事。応用地質株式会社に転じた後は、地震等自然災害リスクマネジメント・事業継続計画(BCP)推進業務を経て、現在、同社の欧米グループ会社の管理運営(J‐SOX・IFRSの導入、FCPA対応等)および東南アジア地域への新規事業進出を担当中。東京大学法学部卒、ロンドン大学経営大学院(LBS)卒MSc、公認内部監査人(CIA)
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商品説明
公認内部監査人(CIA)資格認定試験の受験テキスト。練成問題計410問収録。
目次
1 内部監査の基礎(内部監査概論
IIA人的基準
内部統制・ガバナンス・リスク・コントロールと内部監査
内部監査計画
監査ツール)
2 内部監査の実施(内部監査部門の管理・CAEの機能
内部監査業務の実施
内部監査人が実施するコンサルティング・サービス
主要業務プロセスの監査(業務監査)
業務プロセスの内部統制理解
会計監査
不正と内部監査)
3 会計、情報技術及びビジネス・マネジメント・スキル(財務会計
ファイナンス(財務管理)
管理会計
情報技術概論
情報システムの基礎知識
IT統制とIT監査のポイント
マクロ経済理論とビジネス・プロセス8項目
経営戦略とグローバル・ビジネス環境
組織行動とマネジメント・スキル
結び ガバナンス、リスク・マネジメント、コントロール〜意義と今日的課題)
商品詳細
- 出版社名
- 中央経済社
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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