内部監査「5訂版」
発売日:2011年8月
- 版数
- 5訂版
- ページ数
- 206p
- ISBN
- 978-4-495-18415-5
- 著者情報
- 松井 隆幸(マツイ タカユキ)
1958年愛媛県生まれ。1980年千葉大学人文学部卒業。1985年中央大学大学院商学研究科博士後期課程満期退学。現在、青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科教授
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商品説明
内部統制のモニタリング機能として重視される内部監査。その概念や役割を、リスクマネジメントやコーポレートガバンナンスなどとの関係も踏まえ、体系的にわかりやすく解説する!
目次
内部監査の概念と内部監査の生成
現代内部監査への展開
内部統制と内部監査
リスク・マネジメント/コーポレート・ガバナンスと内部監査
近年における内部監査重視の傾向
内部監査規程と内部監査基準
内部監査人/内部監査部門の要件
リスク・ベース・アプローチと監査計画
内部監査実施プロセス
監査証拠、監査技術、監査調書
内部監査報告とふぉ路アップ
内部監査の品質のアシュアランス
他のモニタリング機能との関係
商品詳細
- シリーズ名
- 基本テキスト・シリーズ
- 出版社名
- 同文舘出版
- サイズ
- 21cm
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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