金融機関の内部監査 金融検査マニュアル対応と実践的監査スキルの要点
発売日:2011年5月
- ISBN
- 978-4-502-43820-2
- 著者情報
- 伊佐地 立典(イサジ タツノリ)
金融インダストリーグループコンサルティング部門パートナー。大手銀行に勤務、米国ロスアンゼルス・ニューヨーク駐在を経て、2002年に(現)有限責任監査法人トーマツ入社。米国国際経営大学院修了(MBA)。公認内部監査人(CIA)、公認銀行内部監査人(CBA)、公認リスク管理専門士(CRP米国)。内部監査およびコンプライアンス関連セミナーにおいて、全国地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国労働金庫協会等に関連する研修ほか多数の講師を務める
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商品説明
内部監査部門に配属されて最初に読む基本実務書。特に、コミュニケーションのあり方には多くの紙面を割き、そのスキルをどのように身に付け、現場で実践するか、初心者にも分かりやすく解説している。
目次
第1章 検査マニュアルが求める内部監査のあるべき姿
第2章 内部監査の基礎
第3章 内部監査コミュニケーションを成功させるスキル
第4部 的確な事実認識のためのインタビュースキル
第5章 伝わるプレゼンテーション
第6章 不正や問題を見つけるためのテクニック
第7章 内部監査人としてのステップアップのために
商品詳細
- 出版社名
- 中央経済社
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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