内部統制が求める評価・監査体制
発売日:2008年4月
- ISBN
- 978-4-502-96470-1
- 著者情報
- 長谷川 俊明(ハセガワ トシアキ)
1973年早稲田大学法学部卒業。1977年弁護士登録。1978年米国ワシントン大学法学修士課程修了(比較法学)。国土交通省航空局入札監視委員会委員。現在、渉外弁護士として、企業法務とともに国際金融取引や国際訴訟を扱う。長谷川俊明法律事務所代表
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商品説明
多岐にわたる法令・指針などにより、より混迷を深める内部統制の実務の現場。本書は、著者ならではの視点から法的要請を整理しつつ、PDCAサイクルのC(Check)の部分を中心に解説。各論化・具体化が進む内部統制実務の最重要ポイントを明らかにする。
内部統制システムを適切に評価し、外部監査にたえうるものとしていかに提示するかを詳述する。
目次
1 内部統制システムとは何か(会計上の考え方から経営環境全般の問題へ
米国COSOと新COSOの考え方 ほか)
2 内部統制システムの構築(PDCAサイクルによる構築
ディスクロージャーと情報管理のための内部統制 ほか)
3 会社法と内部統制の開示例(会社法における内部統制システム構築義務
内部統制に関する会社法施行規則 ほか)
4 金融商品取引法・J‐SOXが求める内部統制と評価・監査体制(金融商品取引法・J‐SOXが求める内部統制
J‐SOXが求める内部統制の評価・報告 ほか)
商品詳細
- 出版社名
- 中央経済社
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
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